topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

TORITAMA - PE

Empenho nº 2018NE0001035

Dados Gerais

Empenho: 2018NE0001035
Tipo do Empenho: Global
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Toritama (PM, FMS, FMAS e CTTU)
Unidade Orçamentária: 24001 - Secretaria de Ordem Social
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM E SEM MOTORISTA (1- CAMINHÃO 3.800 CILINDRADAS MÊS 10.190,00, 1- CARRO TIPO PASSEIO COM GIRO FLEX E SIRENE MÊS 2.700,00, 3- MOTOCICLETAS COM GIRO FLES E SIRENE MÊS 950,00, 1- CAMINHONETE COM GIRO FLEX E SIRENE MÊS 4.500,00) DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 126/2017. PROCESSO LICITATÓRIO 83/2017. MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 39/2017.
Data Empenho: 11/09/2018
CPF/CNPJ do Credor: 26.727.027/0001-74
Nome/Razão Social: LOKE ALUGUEL DE CARROS & SERVICOS LTDA
Fonte de Recurso: MSC - 1.001.0000 Recursos Proprios
Modalidade de Licitação: Pregão (Eletrônico e Presencial)
Nº Procedimento Licitatório: 83/2017

Classificação

Função: Segurança Pública
Subfunção: Policiamento
Programa: TORITAMA MAIS SEGURA
Ação: Manutencao das Acoes vinculadas ao PROGRAMA TORITAMA MAIS SEGURA
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 68.169,67

Descrição Data do Empenho Valor Empenhado (R$)
Anulação de Empenho Orçamentário 01/12/2018 R$ -12.790,33
Valor Original 11/09/2018 R$ 80.960,00

Total Liquidado: R$ 57.870,00

Descrição Nº Liquidação Data Liquidação Valor Liquidado (R$)
Liquidação 0130450 12/12/2018 R$ 17.390,00
Liquidação 0127671 12/11/2018 R$ 20.240,00
Liquidação 0125404 15/10/2018 R$ 20.240,00

Total Pago: R$ 20.688,36

Descrição Data Pagamento Banco Agência Conta Cheque Valor Pago (R$)
Anulação de Pagamento 15/10/2018 - R$ 224,18
Anulação de Pagamento 12/11/2018 - R$ 224,18
Anulação de Pagamento 12/12/2018 - R$ 224,18
Pagamento 12/12/2018 1 5898 - 10835 - 9 R$ 224,18
Retenção de Pagamento 12/12/2018 R$ 224,18
Pagamento 11/12/2018 1 5898 - 10835 - 9 R$ 20.015,82
Anulação de Pagamento 15/10/2018 - R$ 224,18
Anulação de Pagamento 12/11/2018 - R$ 224,18
Anulação de Pagamento 12/12/2018 - R$ 224,18
Pagamento 12/11/2018 1 5898 - 10835 - 9 R$ 224,18
Retenção de Pagamento 12/11/2018 R$ 224,18
Anulação de Pagamento 15/10/2018 - R$ 224,18
Anulação de Pagamento 12/11/2018 - R$ 224,18
Anulação de Pagamento 12/12/2018 - R$ 224,18
Pagamento 15/10/2018 1 5898 - 10835 - 9 R$ 224,18
Retenção de Pagamento 15/10/2018 R$ 224,18
Fonte: Contabilidade Municipal
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.